标 题 | 宝塔区工商联2018年部门预算 | ||||
索 引 号 | BT/2018-2934 | 发文机关 | 日博官网365bet | 发布日期 | 2018-03-12 |
发文字号 | 来 源 | 日博官网365bet | 成文日期 | 2018-03-12 |
一、部门主要职责
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;
2、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作;
4、在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;
5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;
6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;
7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;
8、办好会办企业、事业;
9、承办政府和有关部门的委托事项。
二、2018年部门主要工作任务
1、加强会员政治思想教育工作。通过召开执委会、座谈会等形式,大力宣传党的各项方针政策,坚决拥护党的领导,正确认识科学发展观的理念,认真执行党的各项方针政策和法律法规。经常走访企业,沟通感情,增进了解互信。
2、新发展会员10名;按照《章程》规定,根据会员发展情况,适当增加执委人数。
3、邀请区委、政府主要领导参加非公企业座谈会,倾听企业呼声,支持企业发展。
4、继续同市工商联、区非公有制经济局、区外协委等单位合作,开展企业培训、对外招商等工作。
5、邀请区委、政府主要领导深入非公企业开展调研活动,了解存在问题,提出发展对策。
6、组织动员非公企业人士积极参与到扶贫帮困、捐资助学救灾救济等光彩事业中去。
7、抓好法律维权服务。建立与司法部门的工作联系机构,推进与税务、质监、环保等部门的合作联系,参与非公有制企业民商事纠纷调处,帮助非公企业维护合法权益。
8、搞好区委区政府安排的环境卫生整治工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(行政)预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
延安市宝塔区工商业联合会 |
四、部门人员情况说明
宝塔区工商联属科级建制,公务员管理单位,编制7人。截止2017年12月31日,实有人员14人,其中在编在岗人员6人,协理员1人,提前离岗人员1人,退休人员3人,遗属2人,政府聘用人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年本单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门事业费实现绩效目标管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年部门预算收入88.24万元,其中:一般预算财政拨款收入88.24万元。
2018年支出预算88.24元,其中: 基本支出:88.24万元,包括工资福利支出:76.90万元;对个人和家庭的补助:9.94万元;商品和服务支出:1.4万元。
工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按2017年底在册人数填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、遗属人员生活补助等;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要填报。
(二)财政拨款收支情况。
2018年部门预算收入总计88.24万元。较上年减少12.94万元,主要变动情况为人员减少,本年退休人员工资不在本单位预算内。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算收入总计88.24万元,较上年减少12.94万元,主要变动情况为人员减少,本年退休人员工资不在本单位预算内
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目,2018年人员经费86.84万元,较上年减少7.94万元,主要变动情况为人员减少,本年退休人员工资不在本单位预算内。2018年公用经费1.4万元,与上年相同。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类的类级科目,2018年人员经费86.84万元,较上年增加7.96万元,主要主要变动情况为人员减少,本年退休人员工资不在本单位预算内。2018年公用经费1.4万元,与上年相同。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年共安排三公经费支出 0万元,包括公务用车运行维护费
0万元,较上年相同。无公务招待费。
(七)机关运行经费安排情况
2018年共安排机关运行经费1.4万元,较上年减少5万元。主要变动情况为事业费未下达。
(八)政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车维护费以及其他费用。
附:2018年部门综合预算公开表